Auditor
Gerdau Metaldom·📍 República Dominicana·Presencial
Sobre esta vacante
Descripción del puesto
Propósito General: Minimizaras las posibles pérdidas de valor de la compañía, ejecutando el plan anual aprobado, enfocado en los procesos operativos y financieros críticos, con el objetivo de validar si los controles internos implementados son eficaces y mitigan los riesgos inherentes de la operación, aportando a las áreas recomendaciones robustas que les permita eficientizar sus procesos.
Funciones principales
- Ejecutar el proceso de Auditoría Interna, analizando los riesgos de cada operación, de acuerdo con las directrices y normativa vigente, con la finalidad de contribuir con los objetivos de la compañía, garantizando el patrimonio de esta.
- Realizar recomendaciones para la construcción del Plan Anual de Auditoría y presupuesto del área, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los recursos asignados.
- Ejecutar auditorías internas e informes respectivos de las áreas/compañías asignadas, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado, incluyendo recomendaciones que generen valor agregado a la compañía, contribuyendo al adecuado uso de bienes y recursos de la compañía.
- Identificar riesgos de negocio clave (internos y externos) que impactan los procesos y resultados de la empresa, con el fin de proponer recomendaciones que reduzcan y mitiguen estos riesgos.
- Identificar oportunidades de mejora en el ambiente de control, con base a las mejores prácticas, cumplimiento de políticas, legislación legal vigente, procedimiento, accesos a las opciones críticas de los sistemas y marcos de referencia internacional, generando recomendaciones que agreguen valor y ayuden a mitigar los riesgos existentes.
- Administrar los tiempos del trabajo de auditoría, a través del uso eficiente de los recursos disponibles en comunicación con el responsable del proceso cualquier desviación identificada, para dar cumplimiento al plan anual de auditoría.
- Conducir auditorias investigativas en caso de denuncias, con el fin dar cumplimiento y respuestas a las mismas.
- Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de planes de acción derivados de las auditorías, para mitigar los riesgos que puedan implicar una pérdida en el patrimonio de la compañía.
- Realizar validaciones relacionados a los riesgos y desviaciones que pueden comprometer el patrimonio y bienes de la Compañía a requerimiento de la Alta Dirección.
- Elaborar informes y presentaciones para los diferentes Comités, con el fin proporcionar información relevante para la toma de decisiones.
- Participar y motivar la participación de los demás colaboradores, en los programas de gestión de la compañía (Medio Ambiente, Calidad, 5S, Innovación, etc.).
Requisitos
Educación:
- Grado Universitario de Licenciatura en Contabilidad, o áreas afines a las ciencias económicas.
- Estudios de Maestría o Post Grado relacionados con las áreas a fines, preferiblemente.
Área o Especialidad:
- Contaduría Pública, Administrador de Empresas, Ingeniería Industrial o afines a Ciencias Económicas.
- Preferiblemente con especialización en control interno.
Certificaciones:
- CPA (Certified Public Accountant), CIA (Certified Internal Auditor) u otras certificaciones, preferiblemente.